Reisekosten

Die Reisekosten sind im Menü bei "Buchhaltung → Reisekosten" zu finden. Hier können wie bei anderen Belegen ebenso die Reisekosten als Dokument angelegt werden mit folgenden Bestandteilen: 

Reisekosten anlegen

Buchhaltung → Reisekosten → NEUFür die Reisekosten können folgende Daten eingetragen werden:

Reisekosten Positionen eingeben

Die Reisekosten können bei den Positionen eingetragen werden. Hier können folgende Eigenschaften vergeben werden:



Hinweis: Legen Sie hier zuvor die Reisekostenarten im System an. Vergeben Sie hier z.B. zweistellige oder dreistellige Nummern. Weitere Hinweise siehe "Reisekostenart".


Reisekosten Aktion


Reisekostenarten anlegen

Administration → Appstore → Reisekostenart

An dieser Stelle werden die Reisekostenarten angelegt, die in das Reisekostendokument eingefügt werden.Es können verschiedenste Reisekostenarten angelegt werden, z.B.:
Für jede Reisekostenart kann eine freie Nummer vergeben werden, z.B.: 01, 02, 03, 11, 12, usw.

Beispiel für die Benennung der Reisekostenarten:


Reisekosten Verrechnungskonten (optional)

In Verbindung mit dem Zahlungseingang/ Kontoimport können bei den Reisekosten auch die Buchungskonten verwendet werden.Diese Zusatzfunktion wird nur benötigt, wenn die Reisekosten in Einzelzeilen für die Buchhaltung einzeln aufgesplittet dargestellt werden sollen.

Unter Administration --> Einstellungen --> Geschäftskonten können Sie nun jeweils ein Buchungskonto für den Arbeitnehmer als auch für die Firma mit entsprechendem DATEV-Konto anlegen. Dementsprechend muss, wie folgt, der richtige Kontentyp im DropDown-Menü gewählt werden.

Reisekosten Firma


Reisekosten Arbeitnehmer



Das jeweilige Verrechnungskonto muss unter Stammdaten --> Adressen in der betroffenen Adresse unter "sonstige Daten", wie folgt, hinterlegt werden.



Wenn Sie nun im Reisekosten-Modul die erfassten Kosten verbuchen möchten, können Sie dies über dies über das Aktionsfeld, wie folgt, vornehmen. (Unter Appstore → Reisekosten)



Im Anschluss finden Sie die verbuchten Kosten als Ausgabe unter Buchhaltung --> Zahlungseingang im jeweiligen Konto wieder. Dort können Sie dann bei Belastung des Firmenkontos auf einen Kontenrahmen gebucht werden.