OpenXE/userdata/wiki/XentralHandbuch/default/zahlungsweise_rechnung
2021-05-21 08:49:41 +02:00

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<p><strong><span style="font-size:28px;">Zahlungsweise Rechnung</span></strong></p><h1>Features</h1><ul><li>Freischalten von Zahlungsweisen</li><li>Festlegen von spezifischen Standardtexten f&uuml;r die jew. Zahlungsweise</li></ul><ul><li>F&uuml;r Rechnung, Auftrag und Angebot einstellbar: Zahlungsziel Tage, Zahlungsziel Tage f&uuml;r Skonto</li><li>Defaultwerte wenn im Beleg nichts gef&uuml;llt wurde: Daten aus den Stammdaten der Adresse (Zahlungsziel Infos und Sprache f&uuml;r Texte)</li><li>Automatischer Text f&uuml;r Skonto bzw. Zahlweise<ul><li>Bei zahlungszieltage gleich 0 Beschriftung (&#39;zahlungsweisen_rechnung_invoice_immediately&#39;) oder bei Angebot, Auftrag: Beschriftung (&#39;zahlungsweisen_rechnung_order_immediately&#39;)</li><li>Bei zahlungszieltage gr&ouml;&szlig;er 0 Beschriftung (&#39;zahlungsweisen_rechnung_invoice_next&#39;) oder bei Angebot, Auftrag: Beschriftung(&#39;zahlungsweisen_rechnung_order_next&#39;)</li><li>Gibt es diese Beschriftungsvorlagen nicht, werden aktuell diese Standardtexte gezogen: Zahlungszieltage gleich 0 &quot;Rechnung zahlbar sofort.&quot; oder bei Zahlungszieltage &gt; 0 Rechnung zahlbar innerhalb von {ZAHLUNGSZIELTAGE} Tagen bis zum {ZAHLUNGBISDATUM}.</li></ul></li><li>Automatische Berechnung des Datums f&uuml;r Zahlungsziel Skonto Datum: Belegdatum + Anzahl der Tage von Zahlungsziel Tage</li><li>Text f&uuml;r Skonto:<ul><li>&Uuml;ber die Option own_discount_text ist es m&ouml;glich, dass eine komplett eigene Beschriftung verwendet wird anstelle der vom System generierten. F&uuml;r Rechnungen wird die Beschriftung own_discount_text_invoice verwendet bei Angebot, Auftr&auml;gen, etc. own_discount_text_order</li><li>Wenn in der Zahlungsweise jedoch own_discount_text aktiviert ist und zahlungszieltageskonto &lt;= 0 wird $zahlungszielskontodatum und $zahlungdatum auf das Datum vom Beleg + die Anzahl der Tage von zahlungszieltage gesetzt.</li><li>Wenn in der Zahlungsweise jedoch own_discount_text nicht aktiviert ist wird ein Text automatisch generiert: &quot;Beschriftung(&quot;dokument_skonto&quot;) zahlungszielskonto% Beschriftung (&#39;dokument_innerhalb&#39;) zahlungszieltageskonto Beschriftung (&#39;dokument_tagen&#39;)</li></ul></li><li>Das Modul stellt die Variablen ZAHLUNGSZIELTAGE, ZAHLUNGBISDATUM, ZAHLUNGSZIELSKONTO, ZAHLUNGSZIELTAGESKONTO, ZAHLUNGSZIELSKONTOTOTAL und ZAHLUNGSZIELSKONTODATUM zur Verf&uuml;gung. ZAHLUNGSZIELSKONTO und ZAHLUNGSZIELSKONTOTOTAL sind Dezimalzahlen mit zwei Nachkommastellen und Komma als Trennwert bzw. Punkt f&uuml;r Tausender.</li></ul><br /><br />Zus&auml;tzlich kann zu der Zahlungsart &quot;Rechnung&quot; auch das automatische Zahlungsziel oder Skonto berechnet werden.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=zahlungsweise_rechnung&amp;fileid=1" /><br />&nbsp;<h1>Festlegung der Dokumenttexte und Variablen</h1>Sie k&ouml;nnen festlegen, welche Texte auf Ihren Belegen abgedruckt werden sollen. Die Texte werden, je nachdem wie f&uuml;r das Feld definiert, auf Angeboten, Auftr&auml;gen, Rechnungen und Gutschriften angezeigt.<br />&nbsp;<h2>Skonto Variablen</h2>Die Skontobetr&auml;ge k&ouml;nnen mit folgenden Variablen f&uuml;r die Zahlungsweise &quot;Rechnung&quot; ausgewiesen werden:<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=zahlungsweise_rechnung&amp;fileid=2" /><ul><li>{ZAHLUNGSZIELSKONTO} =&gt; Prozent, wie viel Skonto gew&auml;hrt wird (Dynamisch berechnet auf Gesamtbetrag =&gt; Skontogesperrte Artikel werden gegengerechnet)</li><li>{ZAHLUNGSZIELSKONTOTOTAL} =&gt; Prozent, wie viel Skonto gew&auml;hrt wird (Fester Wert im Beleg, ohne dass skontogesperrte Artikel ber&uuml;cksichtigt werden)</li><li>{ZAHLUNGSZIELTAGESKONTO} =&gt; Anzahl der Tage, wie lange Skonto gew&auml;hrt wird</li><li>{ZAHLUNGSZIELSKONTODATUM} =&gt; Datum, bis wann Skonto gew&auml;hrt wird</li><li>{SOLLMITSKONTO} =&gt; Gesamtbetrag abz&uuml;glich Skonto (skontogesperrte Artikel werden ber&uuml;cksichtigt)</li><li>{SKONTOBETRAG} =&gt; Betrag, den der Kunde durch Skonto weniger zahlen muss</li><li>{SKONTOFAEHIG} =&gt; Gesamtbetrag (Brutto) der Positionen, die f&uuml;r Skonto in Frage kommen (ohne skontogesperrte Artikel)</li><li>{SKONTOFAEHIGNETTO} =&gt; Gesamtbetrag (Netto) der Positionen, die f&uuml;r Skonto in Frage kommen (ohne skontogesperrte Artikel)</li></ul>&nbsp;<h2>Sonstige Variablen</h2>Weiterhin stehen Ihnen die Variablen aus den Adressstammdaten zur Verf&uuml;gung, wobei diese durch das Pr&auml;fix &quot;ADRESSE_&quot; kenntlich gemacht werden m&uuml;ssen:<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=zahlungsweise_rechnung&amp;fileid=3" /><br />&nbsp;<h2>Skontotext</h2>Im Textfeld f&uuml;r Skontoeinstellungen kann zentral ein Text f&uuml;r Angebot / Auftrag und ein Text f&uuml;r die Rechnung eingestellt werden. Diese Texte werden nur verwendet, wenn das Skonto &gt; 0 ist.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=zahlungsweise_rechnung&amp;fileid=4" /><br />&nbsp;<h1>Neue Zahlungsweise / Zahlungsart anlegen</h1>Neben den im Standard voreingestellten Zahlungsweisen k&ouml;nnen auch noch weitere Zahlungsweisen hinzugef&uuml;gt werden. Dies erfolgt unter Administration &rarr; Einstellungen &rarr; Zahlungsweisen &rarr; Neu<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=zahlungsweise_rechnung&amp;fileid=5" /><br /><br />Es ist zudem m&ouml;glich, das Freitextfeld der Zahlungsweise, also den &quot;Text auf Beleg&quot; zu &uuml;bersetzen. Die &Uuml;bersetzung wird dann f&uuml;r Belege mit anderer Belegsprache verwendet. Klicken Sie hierf&uuml;r auf die graue Weltkugel rechts neben dem Textfeld und f&uuml;gen Sie einen neuen Eintrag hinzu.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=zahlungsweise_rechnung&amp;fileid=6" /><br />&nbsp;<h2>Zahlungsweise Verhalten</h2>F&uuml;r eine neue Zahlungsweise kann auch das Verhalten eingestellt werden.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=zahlungsweise_rechnung&amp;fileid=7" /><br /><br />Zur Auswahl gibt es hier:<ul><li>Rechnung</li><li>Vorkasse</li><li>Lastschrift</li></ul><br />Rechnung:<ul><li>Die Auftragsampel wird gr&uuml;n f&uuml;r die Zahlungsfreigabe</li><li>Felder f&uuml;r Skonto und Zahlungsziele vorhanden</li><li>Skonto wird im Zahlungseingang ber&uuml;cksichtigt</li><li>Die Rechnung kommt nach Ablauf des Zahlungsziels ins Mahnwesen</li></ul><br />Vorkasse:<ul><li>Die Auftragsampel bleibt rot f&uuml;r die Zahlungsfreigabe</li></ul><br />Lastschrift:<ul><li>Die Auftragsampel wird gr&uuml;n f&uuml;r die Zahlungsfreigabe</li><li>Alle Rechnungen mit dieser Zahlweise kommen in den SEPA-Lastschriftverlauf rein</li></ul>