OpenXE/userdata/wiki/XentralHandbuch/default/buchhaltungexport
2021-05-21 08:49:41 +02:00

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<strong><span style="font-size:28px;">Export f&uuml;r die Buchhaltung</span></strong><p>Xentral bietet die folgenden Schnittstellen f&uuml;r den Export von Buchhaltungsdaten:</p><ul><li>DATEV</li><li>SAGE - der&nbsp;Helpdeskeintrag befindet sich unter SAGE Buchhaltungsexport</li><li>BMD - der&nbsp;Helpdeskeintrag befindet sich unter BMD Buchhaltungsexport</li></ul><br />Auf dieser Seite wird der Export zu DATEV beschrieben, der in Deutschland quasi den Industriestandard setzt.<br /><br />Besonders relevant ist dieses Modul, wenn Buchhaltungsdaten exportiert werden sollen<br />&nbsp;<h1><br />&Uuml;berblick</h1>Es k&ouml;nnen f&uuml;r externe Buchhaltungsprogramme verschiedene Dateien exportiert werden:<ul><li>Rechnungen und Gutschriften (bzw. Stornorechnungen)</li><li>Verbindlichkeiten</li><li>Konten (Bankkonten, Kassenbucheintr&auml;ge)</li><li>Adressdaten / Kontenbeschriftungen (Debitoren/Kreditoren)</li></ul><br />&Uuml;bersicht &uuml;ber die Exportm&ouml;glichkeiten:<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3503" style="width: 1200px; height: 488px;" /><h1><br />Export f&uuml;r Datev</h1>F&uuml;r den Export zu Datev muss folgendes erledigt werden:<br /><br />1. Beraternummer und Mandantennummer in Xentral angeben (wird in die Datei geschrieben und von Datev ausgewertet)<br />2. Export Haken einstellen und die Datei ziehen<br />&nbsp;<h2>1. Berater Nummer / Mandanten Nummer</h2><br />F&uuml;r den neuen Datev Export (ab 2018) kann eine Berater- und Mandantennummer vergeben werden. Die Vergabe kann auch auf Projektebene stattfinden. Im angef&uuml;gten Beispiel ist die Berater- und Mandantennummer global systemweit zu betrachten. Unter &quot;Einstellungen&quot; ist &uuml;ber den Button &quot;+ Neuen Eintrag anlegen&quot; ein neuer Eintrag anzulegen:<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3506" style="width: 1200px; height: 278px;" /><br /><br />Anschlie&szlig;end &ouml;ffnet sich ein Dialogfeld, in dem die notwendigen Informationen eingetragen werden k&ouml;nnen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3507" style="width: 1200px; height: 413px;" /><ul><li><strong>Beraternummer</strong> &rarr; Beraternummer eintragen. Diese wird dann mit in die Export-Datei generiert</li><li><strong>Mandantennummer</strong> &rarr; Mandantennummer eintragen. Diese wird dann mit in die Export-Datei generiert</li><li><strong>Projekt </strong>&rarr; Optional.&nbsp;Nur zu verwenden, wenn Projektweise exportiert wird und f&uuml;r jedes Projekt eine eigenen Mandanten- und Beraternummer verwendet werden soll</li><li><strong>Zahlungsweise in Datev</strong> &rarr; Optional. freifeld1 bezeichnet bei Adresse des Kunden &rarr; Sonstige Daten das Freifeld 1. Nur zu verwenden, wenn&nbsp;bei den Kundenstammdaten die Zahlungsweise mit Anzahl der Tagen bis zur F&auml;lligkeit und gegebenen Skonto an Datev &uuml;bergeben werden soll</li><li><strong>Wirtschaftsjahr</strong> &rarr; Start des Wirtschaftsjahrs im Format TTMM - Beispiele: 0101 f&uuml;r 1. Januar oder 0104 f&uuml;r 1. April</li><li><strong>Sachkontenl&auml;nge</strong> &rarr; Kontenl&auml;nge angeben z.B. &quot;4&quot; (ggf. beim Steuerberater nachfragen). Diese wird dann mit in die Export-Datei generiert</li></ul>Anschlie&szlig;end ist die Eingabe zu speichern.<br />&nbsp;<p><span style="font-size:16px;"><strong>Beispiel f&uuml;r die Anzeige in Datev (Stand 02/2018):</strong></span></p><ul><li>Beraternummer: 33333</li><li>Mandantennummer: 10000</li></ul><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3" /><br /><br /><br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>L&auml;nge von Nummernkreisen anpassen</strong></span><br /><br />Es ist auch m&ouml;glich 6-stellige Sachkonten zu buchen oder mit 7-stelligen Kreditoren- bzw. Debitorennummern zu arbeiten. Hierzu k&ouml;nnen in den Grundeinstellungen oder pro Projekt die Kunden- und Lieferanten-Nummernkreise entsprechend umgestellt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3508" style="width: 1200px; height: 186px;" /><br /><br /><br />Die Datev-Konten k&ouml;nnen dann beim Export eingestellt werden<span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; display: inline !important; float: none;">, sodass Datev diese Info im Dateiheader mitbekommt (</span>Buchhaltung&nbsp;&rarr; Finanzbuchhaltung Export&nbsp;&rarr; Einstellungen).<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3006" style="width: 1200px; height: 467px;" /><br /><br /><br /><span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; display: inline !important; float: none;">Ansonsten k&ouml;nnen die Datev-Konten direkt 6-stellig gepflegt werden in Xentral (Administration </span>&rarr; Einstellungen &rarr; Kontenrahmen)<span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; display: inline !important; float: none;">.</span><br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3007" style="width: 1200px; height: 509px;" /><br /><br />Zu beachten ist, dass Konten beim Export nicht automatisch mit dem Steuerfeld mit einem Schl&uuml;ssel vorkontiert werden.<br />Der Steuerschl&uuml;ssel wird in Xentral immer direkt vor die Kontierung eingetragen.<br /><br /><strong>Hier besteht folgende M&ouml;glichkeit:</strong><br />1. den Steuerschl&uuml;ssel vorne mit dazunehmen /dazutippen<br />2. im Kontenrahmen die wichtigsten Verbindlichkeits Konten mit Steuerschl&uuml;ssel zus&auml;tzlich anlegen und textuell bezeichnen (anbei ein Beispiel)<br /><img alt="image" data-cid="yt__i4pli6q5us6v_oqkef9isuduqs3w" height="387" src="https://support.wawision.de/file.php?key=yt__i4pli6q5us6v_oqkef9isuduqs3w&amp;expires=1599091200&amp;signature=321a686b16ae3105389bb6dd1495757f12612d20&amp;disposition=inline" width="765" /><br /><br /><br /><strong>Verbindlichkeiten:</strong><br />Bei der Kontierung der Verbindlichkeiten ist der Steuerschl&uuml;ssel mit anzugeben (siehe rotes Feld). Das Feld f&uuml;r den Steuersatz wandelt sich nicht nicht f&uuml;r Datev in den Steuerschl&uuml;ssel um.<br /><br /><img alt="" data-cid="ak-VbHk6_QHqEjSb4xpImqSaEsNULNtc" height="482" src="https://support.wawision.de/file.php?key=ak-vbhk6_qhqejsb4xpimqsaesnulntc&amp;expires=1599091200&amp;signature=7ff296b7a0ec3500d83bbb6f3f6e8bce6cc979cc&amp;disposition=inline" width="1227" /><br /><br />Anbei ein Beispiel f&uuml;r die Kontierung:<br /><img alt="image" data-cid="pbbbsdh6df4cak6xrzepemkqswdtgupy" height="560" src="https://support.wawision.de/file.php?key=pbbbsdh6df4cak6xrzepemkqswdtgupy&amp;expires=1599091200&amp;signature=bde24a616db14312f4b5f34b65995cd2918e1c01&amp;disposition=inline" width="1222" /><br /><br />Beim Datev Export (CSV) kommt die Verbinldihckeit dann in 2 Splittbuchungen mit.<br /><br />Unten bei Unternehmen Online erh&auml;lt man dann hier bei dem Verbindlichkeiten Export in der XML jeweils die Kontierungen:<br />einmal mit Steuerschl&uuml;ssel, einmal ohne<br /><br /><img alt="image" data-cid="afpot2u5cwsez95oqjw4eaqnnypuheha" height="747" src="https://support.wawision.de/file.php?key=afpot2u5cwsez95oqjw4eaqnnypuheha&amp;expires=1599091200&amp;signature=8955cad2e24ae4a3c5745a590f415e13d7076113&amp;disposition=inline" width="1379" /><br /><br /><br />&nbsp;<h2>2. Export Haken einstellen und die Datei ziehen</h2>Unter dem Reiter &quot;Export&quot; im Bereich &quot;Einstellungen&quot; k&ouml;nnen die ben&ouml;tigten Einstellungen f&uuml;r den Export get&auml;tigt werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3510" style="width: 1200px; height: 385px;" /><br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Rechnungen/Gutschriften:</strong></span><ul><li>Belegfeld1 bei Kontoauszugsexport mit Rechnungsnummer f&uuml;llen wenn m&ouml;glich (Datev findet die P&auml;rchen und es erleichtert die Zuordnung f&uuml;r das Steuerb&uuml;ro)</li><li>Belegfeld1 bei Rechnung und Gutschrift um Internet- und Transaktionsnummer erweitern (nur wenn unbedingt gew&uuml;nscht hier Haken setzen)</li></ul><span style="font-size:16px;"><strong>Verbindlichkeiten:</strong></span><ul><li>Verbindlichkeit Auswahl nach Eingangsdatum oder Rechnungsdaten (f&uuml;r den eingegebenen Zeitraum werden nur die Verbindlichkeiten mit Eingangs- oder Rechnungsdatum, die in diesem Zeitraum liegen, exportiert)</li></ul><span style="font-size:16px;"><strong>Datev:</strong></span><ul><li>Belege mit Betrag = 0 EUR auch exportieren (allgemeine Einstellung, bei gemischten Steuers&auml;tzen werden die Betr&auml;ge der Rechnung einzeln zeilenweise exportiert)</li><li>Neues Datev Format (ab 2018)</li><li>Neues Datev Format (Testbuchung einf&uuml;gen) (Wichtig &rarr; denn ansonsten wird in Datev sofort alles festgeschrieben beim Import)</li></ul><span style="font-size:16px;"><strong>Zahlweisen/Steuers&auml;tze:</strong></span><ul><li>Ausw&auml;hlen wenn diese Zusatzinformationen exportiert werden soll.</li></ul>&nbsp;<h2><br />Datev Unternehmen Online</h2>Mit Datev Unternehmen Online k&ouml;nnen Rechnungen, Gutschriften und Verbindlichkeiten als PDF-Beleg an die Buchhaltung &uuml;bergeben werden.<br />Bei den Rechnungen werden die Belege verwendet, die von Xentral erzeugt wurden. Bei den Verbindlichkeiten werden die verwendet, die beim Modul Verbindlichkeiten hochgeladen wurden. F&uuml;r die Einstellung DATEV Unternehmen Online muss die Vorkontierung der Verbindlichkeiten (im Reiter Vorkontierung) vollst&auml;ndig abgeschlossen sein, bevor die &Uuml;bertragung stattfinden kann. Im Reiter Vorkontierung ist es ebenfalls m&ouml;glich Konten zu splitten. Ein Sachkonto/Gegenkonto (Feld <strong>&bdquo;Sachkonto&ldquo;</strong> im Verbindlichkeiten-Beleg, erster Tab) anzugeben, reicht hierf&uuml;r nicht aus.<br /><br />Es k&ouml;nnen alle Belege dieser Art exportiert werden, die sich in Xentral befinden, au&szlig;er diese befinden sind noch im Entwurfsmodus. Xentral bietet eine erweiterte Exportm&ouml;glichkeit f&uuml;r Datev Unternehmen Online an. Damit k&ouml;nnen Belege der Ausgangsrechnungen, Gutschriften und Eingangsrechnungen (Verbindlichkeiten) als ZIP-Datei exportieren werden.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3511" style="width: 1200px; height: 491px;" /><ul><li><strong>Beleg</strong> &rarr; Im Dropdown k&ouml;nnen Rechnungen, Gutschriften oder Verbindlichkeiten ausgew&auml;hlt werden. Die Lieferantenrechnung muss bei der Verbindlichkeit hochgeladen werden, damit diese f&uuml;r den Export zur Verf&uuml;gung stehen kann. Au&szlig;erdem m&uuml;ssen bei den Verbindlichkeiten bei Vorkontierung ein Aufwandskonto eingegeben werden. Es muss zwinged das Feld &quot;W&auml;hrung&quot; unter dem Modul &quot;Verbindlichkeiten&quot; ausgef&uuml;llt sein, da ansonsten&nbsp;das Datev-Tool die Daten nicht annimmt</li><li><strong>Projekt</strong> &rarr; Damit&nbsp;k&ouml;nnen&nbsp;Exportberichte nach Projekten sortiert ausgegeben werden. &Uuml;ber das Suchfeld kann das Projekt ausgew&auml;hlt werden. Wird das&nbsp;Feld ist leer gelassen, werden alle Projekte exportiert.</li><li><strong>von / bis</strong> &rarr; Hier kann der&nbsp;Datumsbereich des Exports ausgew&auml;hlt werden&nbsp;(Belegdatum).</li></ul><br />Die ZIP-Dateien k&ouml;nnen mit dem Datev-Belegtransfer an das Datev-Rechenzentrum &uuml;bertragen werden. (Die Software Belegtransfer kann von Datev kostenlos heruntergeladen werden)<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=6" /><ul><li><strong>Verzeichnistyp</strong> &rarr; Bitte unbedingt im Belegtransfer beachten, dass der Verzeichnistyp nicht auf &quot;Standard&quot; ausgew&auml;hlt ist, sondern &quot;DATEV XML-Schnittstelle online&quot;.</li><li><strong>Belegtyp</strong> &rarr; Bei Belegtyp muss &quot;ohne Belegtyp&quot; ausgew&auml;hlt sein.</li></ul><br /><strong>Hinweis</strong>: Es werden ausschlie&szlig;lich vorkontierte Buchungen in DATEV akzeptiert. Um zu pr&uuml;fen, ob s&auml;mtliche Verbindlichkeiten &uuml;ber eine Vorkontierung besitzen, kann der Filter &quot;fehlende Kontierung&quot; in den Verbindlichkeiten aktiviert werden.<br />&nbsp;<h1>Datev Format (ab 2018)</h1>Der Import der Buchhaltungsdaten nach Datev erfolgt im &quot;Datev-Format&quot;. Bevor die .csv Datei importieren wird, sollten folgende Einstellungen in Xentral f&uuml;r die Erstellung der Export Datei get&auml;tigt worden sein:<ul><li>Die Mandanten- und Beraternummer ist in Xentral vorher anzulegen, diese wird in die Xentral Export-Datei &uuml;bernommen. Nur dann kann diese Datei nach Datev importiert werden (-&gt; stimmen diese Nummern nicht mit dem angelegten Mandanten in Datev &uuml;berein, so erscheint beim Import in Datev eine Fehlermeldung)</li><li>Beim Dateiexport ist&nbsp;folgende&nbsp;Einstellung zu w&auml;hlen: Neues Datev Format (ab 2018)</li></ul><h2><br />Stapelverarbeitung aufrufen</h2>Die Xentral Datei ist zu exportieren und in einem neuen Ordner auf dem Desktop/Schreibtisch zu speichern. Anschlie&szlig;end ist in Datev die Buchhaltung zu &ouml;ffnen und die Datei zu importieren:<br />Datei importieren: Bestand &rarr; Importieren &rarr; Stapelverarbeitung<ol><li>Bestand</li><li>Importieren</li><li>Stapelverarbeitung</li></ol><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=7" /><br />&nbsp;<h2><br />Pfad zur Datei ausw&auml;hlen</h2>Es erscheint ein neues Fenster, in dem die Datei ausgew&auml;hlt werden kann:<ol><li>Datev-Format anw&auml;hlen</li><li>Importieren klicken (es &ouml;ffnet sich ein weiteres Fenster)</li></ol><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=8" /><br /><br />Icon f&uuml;r Ordnerauswahl:<ol><li>Icon anklicken (um Ordner und Datei auszuw&auml;hlen; es &ouml;ffnet sich ein weiteres Fenster)</li></ol><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=9" /><br /><br />Ordner ausw&auml;hlen:<ol><li>&nbsp;W&auml;hlen Sie den Ordner aus, indem sich die Xentral Datei befindet (Ordner anklicken + OK klicken)</li></ol><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=10" /><br /><br />Datei ausw&auml;hlen:<ol><li>W&auml;hlen Sie nun die richtige Datei aus (anklicken &rarr; sofern Sie in Ihrem Ordner nur eine Datei haben, wird nur diese angezeigt; siehe Beispiel) und klicken Sie &quot;Importieren&quot;</li></ol><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=11" /><br /><br />Anschlie&szlig;end ist auf &quot;verarbeiten&quot; zu klicken.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=12" /><br /><br /><strong>ACHTUNG FESTSCHREIBUNG</strong>: Die Datei wird nun verarbeitet. Wenn kein Fehlerprotokoll vorhanden ist, werden die Daten sofort in Datev festgeschreiben. Ist ein Fehler z.B. eine Buchung mit 0 EUR in der Liste vorhanden, so wird ein Fehlerprotokoll erstellt und die Daten k&ouml;nnen im Buchungslauf noch editiert werden.<h2><br />Formateinstellungen f&uuml;r Datev-ASCII Import</h2><strong>Hinweis</strong>: Der ASCII Import ist ab 2018 in Datev nicht mehr unterst&uuml;zt und wird durch das Datev-Format vollst&auml;ndig abgel&ouml;st. Die Xentral Datei kann &uuml;ber den ASCII Import eingespielt werden. Folgende Schritte sind hierf&uuml;r notwendig:<br /><br />Formatvorlage anlegen und Einstellungen speichernFormatvorlage je nach Datentyp an der richtigen Stelle anlegen (Bewegungsdaten (Rechnungen und Gutschriften) oder Stammdaten (Debitoren/Kreditorenbeschriftungen).<br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>1. Neues Format anlegen</strong></span><ol><li>F&uuml;r Rechnungen ein Format im Bereich der Bewegungsdaten</li><li>F&uuml;r Adressbeschriftungen ein Format im Bereich der Stammdaten</li></ol><br />1. Neues Format in den Bewegungsdaten anlegen: Bewegungsdaten &rarr; Finanzbuchf&uuml;hrung &rarr; Buchungsstapel<br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=13" /><br /><br />2. Neues Format in den Stammdaten anlegen: Stammdaten &rarr; Debitoren/Kreditoren<img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=14" /><br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>2. Einstellungen</strong></span><br />Die Einstellungen sind wie im Bild dargestellt vorzunehmen. Zu beachten ist hierbei besonders die erste Datenzeile. Ist diese keine Beschriftungszeile, erfolgt der Import bereits ab Zeile 1. Andernfalls wird sonst evtl. die erste Buchung als Beschriftung verwendet und weggeschnitten. Dies sollte nochmals beim Import in der Vorschau gepr&uuml;ft werden.<img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=15" /><br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>3. Feldauswahl</strong></span><br />Je nach Typ die Feldauswahl festlegen.<ol><li>F&uuml;r Rechnungen die Feldauswahl</li><li>F&uuml;r Adressbeschriftungen die Feldauswahl</li></ol>1. Feldauswahl in den Bewegungsdaten: Bewegungsdaten &rarr; Finanzbuchf&uuml;hrung &rarr; Buchungsstapel<br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=16" /><br /><br />2.Feldauswahl in den Stammdaten: Stammdaten &rarr; Debitoren/Kreditoren<img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=17" /><br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>4. Feldformatierungen</strong></span><br />Feldformatierungen pr&uuml;fen und die Vorlage speichern. Anbei das Beispiel f&uuml;r die Bewegungsdaten (Rechnungen und Gutschriften):<img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=18" /><h2><br /><br />GoBD Festschreibekennzeichen (nur bis 2018 f&uuml;r den Datev ASCII Import)</h2>F&uuml;r den Export kann das Festschreibekennzeichen mit &uuml;bernommen werden. Die ASCII Datei kann dann direkt in Datev eingelesen werden, ohne dass der Lauf sofort festgeschrieben und geschlossen wird. Zu beachten sind die Hinweise in Datev: das Festschreibekennzeichen wird in Datev zu diesem Buchungslauf als Information gespeichert.<h1><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3512" style="width: 1200px; height: 329px;" /><br /><br /><br /><br />Einstellung der Exportkonten</h1>Die Einstellung der Exportkonten sind direkt &uuml;ber den Reiter &quot;Export&quot; im Bereich &quot;Einstellungen&quot; vorzunehmen.<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3510" style="width: 1200px; height: 385px;" /><br /><br />&nbsp;<h2><br />Export Rechnungen / Gutschriften</h2>Export der Dokumente Rechnungen und Gutschriften und den dazugeh&ouml;rigen Erl&ouml;skonten:<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3515" style="width: 1200px; height: 487px;" /><ul><li><strong>Sortiert nach</strong>&nbsp;&rarr;&nbsp;Datum oder Belegnummer</li><li><strong>Gruppiert nach</strong>&nbsp;&rarr; Konto oder Positionen</li><li><strong>Projekt</strong>&nbsp;&rarr; nicht ausf&uuml;llen (wird nur ben&ouml;tigt f&uuml;r Multimandanten oder getrennte Buchhaltung)</li><li><strong>von bis </strong>&rarr; Datumsbereich ausw&auml;hlen (&Uuml;berschneidungen zum letzten exportierten Bereich vermeiden! Buchhaltungsprogramme erkenne in der Regel keine &Uuml;berschneidungen &rarr; Doppelimport) Empfehlung: hier immer feste Zeitbereiche ausw&auml;hlen z.B. ganze Monate</li><li><strong>Export</strong>&nbsp;&rarr; Export der Rechnungen oder Gutschrift</li></ul><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Beschriftungsfelder</strong></span><br />Folgende Felder stehen f&uuml;r den Export zur Verf&uuml;gung:<ol><li>Datum</li><li>Betrag</li><li>Konto/Kd-Nr</li><li>Belegfeld 1</li><li>Buchungstext</li><li>Land</li><li>Ust-Id</li><li>Gegenkonto</li><li>W&auml;hrung</li><li>Lieferdatum</li><li>Summe Einkaufspreis</li><li>W&auml;hrung (EK)</li></ol><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Export Datei Beispiel</strong></span><br />&quot;datum&quot;;&quot;betrag&quot;;&quot;konto/kundennummer&quot;;&quot;belegfeld1&quot;;&quot;buchungstext&quot;;&quot;land&quot;;&quot;ustid&quot;;&quot;gegenkonto&quot;;&quot;waehrung&quot;<br /><br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=24" /><h2><br />Export Verbindlichkeiten<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3513" style="width: 1200px; height: 487px;" /></h2><ul><li><strong>Projekt</strong>&nbsp;&rarr; Optional und wird Standardm&auml;&szlig;ig leer gelassen</li><li><strong>von bis </strong>&rarr; Datumsbereich ausw&auml;hlen (&Uuml;berschneidungen zum letzten exportierten Bereich vermeiden! Buchhaltungsprogramme erkenne in der Regel keine &Uuml;berschneidungen &rarr; Doppelimport) Empfehlung: hier immer feste Zeitbereiche ausw&auml;hlen z.B. ganze Monate</li><li><strong>Export</strong>&nbsp;&rarr;&nbsp;Export der Rechnungen oder Gutschrift</li></ul><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Beschriftungsfelder</strong></span><br />Folgende Felder stehen f&uuml;r den Export zur Verf&uuml;gung:<ol><li>Datum</li><li>Betrag</li><li>Konto/Lieferanten-Nr</li><li>Belegfeld 1</li><li>Buchungstext</li><li>Land</li><li>Ust-Id</li><li>Gegenkonto</li><li>W&auml;hrung</li></ol>Hinweis: Wird beim Erstellen einer Verbindlichkeit kein Rechnungs- und Eingangsdatum eingetragen, so werden die Felder automatisch mit dem aktuellen Datum gef&uuml;llt.<br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Export Datei</strong></span><br />&quot;datum&quot;;&quot;betrag&quot;;&quot;konto/lieferantennummer&quot;;&quot;belegfeld1&quot;;&quot;buchungstext&quot;;&quot;land&quot;;&quot;ustid&quot;;&quot;gegenkonto&quot;;&quot;waehrung&quot;<br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=26" /><br /><br /><strong>Achtung:</strong><ul><li>F&uuml;r das Datum wird zuerst das Eingangsdatum aus der Verbindlichkeit genommen. Ist dieses leer wird das Rechnungsdatum der Verbindlichkeit gezogen.</li><li>Auch eine abweichende Rechnungsadresse wird exportiert.</li><li>In Xentral stornierte Verbindlichkeiten werden nicht exportiert.</li></ul><h2><br /><br />Export Buchhaltung Konten<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3514" style="width: 1200px; height: 487px;" /></h2><ul><li><strong>Konto</strong>&nbsp;&rarr; Auswahl zwischen &quot;Alle Konten&quot;, &quot;nur manuelle Buchung&quot;, &quot;Bankkonto CSV&quot;, &quot;Barkasse&quot;, &quot;Konto: AmazonPay&quot;</li><li><strong>von bis</strong> &rarr; Datumsbereich ausw&auml;hlen (&Uuml;berschneidungen zum letzten exportierten Bereich vermeiden! Buchhaltungsprogramme erkenne in der Regel keine &Uuml;berschneidungen &rarr; Doppelimport) Empfehlung: hier immer feste Zeitbereiche ausw&auml;hlen z.B. ganze Monate</li><li><strong>Export</strong>&nbsp;&rarr;&nbsp;Export der Rechnungen oder Gutschrift</li></ul><br />Die Sortierung erfolgt nach Konten absteigend.<br /><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Beschriftungsfelder</strong></span><br />Folgende Felder stehen f&uuml;r den Export zur Verf&uuml;gung:<ol><li>Datum</li><li>Betrag</li><li>Konto/Kd-Nr</li><li>Belegfeld 1</li><li>Buchungstext</li><li>Land</li><li>Ust-Id</li><li>Gegenkonto</li></ol><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Export Datei</strong></span><br /><br />&quot;datum&quot;;&quot;betrag&quot;;&quot;konto/kundennummer&quot;;&quot;belegfeld1&quot;;&quot;buchungstext&quot;;&quot;land&quot;;&quot;ustid&quot;;&quot;gegenkonto&quot;;&quot;waehrung&quot;<br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=28" /><br /><br />Hinweis: Neben dem Export Button wird das zuletzt verwendete Export-Datum angezeigt:<br /><br />Vor dem Export kann auch noch ein Gesch&auml;ftskonto ausgew&auml;hlt werden, f&uuml;r das exportiert werden soll:<br /><br /><br />&nbsp;<h2>Buchhaltung Kunden/Lieferanten</h2>Export aller Adressdaten (Debitoren/Kreditoren). Liefert die Kunden-/Lieferantenbeschriftungen nach Konten der Debitoren und Kreditoren:<br /><br /><img alt="" src="./index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=3516" style="width: 1200px; height: 487px;" /><ul><li><strong>Kunde</strong> &rarr; liefert ALLE Kundenbeschriftungen (Eingabe Kundennummer limitiert diese Liste, Export erfolgt aufsteigend ab dieser Nummer (= aufsteigend nach der System-ID dieser Kundennummer))</li><li><strong>Lieferant </strong>&rarr; liefert ALLE Lieferantenbeschriftungen (Eingabe Lieferantennummer limitiert diese Liste, Export erfolgt aufsteigend ab dieser Nummer (= aufsteigend nach der System-ID dieser Lieferantennummer))</li></ul><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Beschriftungsfelder</strong></span><br />Folgende Felder stehen f&uuml;r den Export zur Verf&uuml;gung:<ol><li>Kd-Nr/ Lieferanten-Nr</li><li>Name</li><li>Stra&szlig;e + Hausnummer</li><li>Postleitzahl</li><li>Ort</li><li>Ust-ID</li><li>Zahlungsziel in Tagen</li><li>Kontonummer</li><li>Bankleitzahl</li><li>IBAN</li><li>BIC</li><li>Bank/Kreditinstitut</li></ol><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Export Datei</strong></span><br />&quot;Kundennummer bzw. Lieferantennummer&quot;;&quot;Kundenname&quot;;&quot;Strasse&quot;;&quot;PLZ&quot;,&quot;Ort&quot;;&quot;USTID&quot;;&quot;Zahlungsziel in Tage&quot;;&quot;Konto&quot;;&quot;BLZ&quot;;&quot;IBAN&quot;;&quot;BIC&quot;;&quot;Bank&quot;<img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=buchhaltungexport&amp;fileid=34" /><br />&nbsp;